Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 14:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2022/477
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Moravský Svätý Ján
Dodávateľ: LINDSTROM s.r.o
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: prenájom rohoží MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 105,19
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.07.2022
Dátum vystavenia: 17.07.2022
Dátum splatnosti: 31.07.2022
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_2022_477
Zverejnené: 08.08.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov