Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/201 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Moravský Svätý Ján |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 124,82 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2021_201 |
Zverejnené: | 09.04.2021 |