Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 17:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0797/019
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: Štvrtecky Peter
Adresa: Moravsky sv.Ján 31,90871
IČO: 43368255
Predmet: elektromomtážne práce - areál ZS
Fakturovaná suma s DPH: 1032,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.12.2019
Dátum vystavenia: 09.12.2019
Dátum splatnosti: 23.12.2019
Dátum úhrady: 10.12.2019
Súbor: FD_0797_019
Zverejnené: 16.03.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov