Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0611/019
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: FIRE PORT
Adresa: Karpatské námestie 10 A,93106 Bratislava
IČO: NULL
Predmet: fireportal
Fakturovaná suma s DPH: 48,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.10.2019
Dátum vystavenia: 01.10.2019
Dátum splatnosti: 16.10.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0611_019
Zverejnené: 17.10.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov