Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190014 |
Číslo faktúry: | FD /0071 019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mor.Sv.Ján |
Dodávateľ: | FIRE PORT |
Adresa: | Karpatské námestie 10 A,93106 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | zvolávací systém |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2019 |
Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
Súbor: | FD_0071019 |
Zverejnené: | 20.02.2019 |