Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:16.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5122018
Číslo faktúry: FD /0584 018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: Ježková Gabriela
Adresa: , Závod
IČO: 00000000
Predmet: vývoz kontajnerov
Fakturovaná suma s DPH: 300,01
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.09.2018
Dátum vystavenia: 12.09.2018
Dátum splatnosti: 26.09.2018
Dátum úhrady: 21.09.2018
Súbor: FD_0584018
Zverejnené: 26.09.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov