Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 18:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2106457501
Číslo faktúry: FD /0299 018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: TCom
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislav a
IČO: 35763469
Predmet: za telefon
Fakturovaná suma s DPH: 29,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 25.05.2018
Dátum vystavenia: 22.05.2018
Dátum splatnosti: 05.06.2018
Dátum úhrady: 28.05.2018
Súbor: FD_0299018
Zverejnené: 31.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov