Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 20:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0208879726
Číslo faktúry: FD /0297 018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Adresa: Prievozska,82109 Bratislava
IČO: 00356970
Predmet: za telefon
Fakturovaná suma s DPH: 87,29
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.05.2018
Dátum vystavenia: 16.05.2018
Dátum splatnosti: 30.05.2018
Dátum úhrady: 21.05.2018
Súbor: FD_0297018
Zverejnené: 31.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov