Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1622018
Číslo faktúry: FD /0289 018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: Ježková Gabriela
Adresa: , Závod
IČO: 00000000
Predmet: vývoz kontajnetov
Fakturovaná suma s DPH: 205,49
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.05.2018
Dátum vystavenia: 30.04.2018
Dátum splatnosti: 14.05.2018
Dátum úhrady: 15.05.2018
Súbor: FD_0289018
Zverejnené: 17.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov