Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2106457501
Číslo faktúry: FD /0175 018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: TCom
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislav a
IČO: 35763469
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 29,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 26.03.2018
Dátum vystavenia: 22.03.2018
Dátum splatnosti: 05.04.2018
Dátum úhrady: 26.03.2018
Súbor: FD_0175018
Zverejnené: 03.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov