Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0208879726
Číslo faktúry: FD /0166 018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Adresa: Prievozska,82109 Bratislava
IČO: 00356970
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 88,35
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.03.2018
Dátum vystavenia: 16.03.2018
Dátum splatnosti: 30.03.2018
Dátum úhrady: 22.03.2018
Súbor: FD_0166018
Zverejnené: 03.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov