Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 08:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0208879726
Číslo faktúry: FD /0773 017
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Adresa: Prievozska,82109 Bratislava
IČO: 00356970
Predmet: vš.služ.
Fakturovaná suma s DPH: 0,50
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.12.2017
Dátum vystavenia: 22.12.2017
Dátum splatnosti: 05.01.2018
Dátum úhrady: 29.12.2017
Súbor: FD_0773017
Zverejnené: 04.01.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov