Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 05:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5392017
Číslo faktúry: FD /0736 017
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: Ježková Gabriela
Adresa: , Závod
IČO: 00000000
Predmet: vývoz kontajnerov - stavebný odpad
Fakturovaná suma s DPH: 234,59
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.12.2017
Dátum vystavenia: 01.12.2017
Dátum splatnosti: 15.12.2017
Dátum úhrady: 07.12.2017
Súbor: FD_0736017
Zverejnené: 14.12.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov