Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 04:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 317560039
Číslo faktúry: FD /0619 017
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: BVS
Adresa: Prešovská 48,82646 Bratislava
IČO: 35850370
Predmet: OU stočné
Fakturovaná suma s DPH: 47,17
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.10.2017
Dátum vystavenia: 16.10.2017
Dátum splatnosti: 08.11.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0619017
Zverejnené: 27.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov