Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 01:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2024/374
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Moravský Svätý Ján
Dodávateľ: LINDSTROM s.r.o
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 136,51
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.05.2024
Dátum vystavenia: 22.05.2024
Dátum splatnosti: 05.06.2024
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_2024_374
Zverejnené: 10.06.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov