Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 20:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DF /2021/448
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Moravský Svätý Ján
Dodávateľ: LINDSTROM s.r.o
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: 03784815
Fakturovaná suma s DPH: 18,50
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: Prenajom rohoží MŠ
Dátum doručenia: 28.07.2021
Dátum vystavenia: 21.07.2021
Dátum splatnosti: 04.08.2021
Dátum úhrady: 29.07.2021
Súbor: DF_2021_448
Zverejnené: 19.08.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov