Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 19:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4181062040
Číslo faktúry: FD /0242 018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: BVS
Adresa: Prešovská 48,82646 Bratislava
IČO: 35850370
Predmet: 15 b.j.
Fakturovaná suma s DPH: 129,16
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.04.2018
Dátum vystavenia: 18.04.2018
Dátum splatnosti: 02.05.2018
Dátum úhrady: 27.04.2018
Súbor: FD_0242018
Zverejnené: 10.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov