Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 23:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2022/325
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Moravský Svätý Ján
Dodávateľ: LINDSTROM s.r.o
Adresa: Orešianska 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: prenajom rohozi MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 18,50
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.06.2022
Dátum vystavenia: 25.05.2022
Dátum splatnosti: 08.06.2022
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_2022_325
Zverejnené: 14.06.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov