Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 03:27.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1118308472
Číslo faktúry: FD /0645 018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: Johnny servis
Adresa: Pezinská,90101 Malacky
IČO: 00000000
Predmet: vš. sluzby
Fakturovaná suma s DPH: 168,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.10.2018
Dátum vystavenia: 25.09.2018
Dátum splatnosti: 18.10.2018
Dátum úhrady: 11.10.2018
Súbor: FD_0645018
Zverejnené: 17.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov