Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7298917235
Číslo faktúry: FD /0052 018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: SPP
Adresa: Mlynské nivy 44_a,82511 Bratislava
IČO: 03581526
Predmet: tenisová hala
Fakturovaná suma s DPH: 400,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.02.2018
Dátum vystavenia: 01.02.2018
Dátum splatnosti: 15.02.2018
Dátum úhrady: 05.02.2018
Súbor: FD_0052018
Zverejnené: 15.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov