Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 06:16.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3796907696
Číslo faktúry: FD /0348 017
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: TCom
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislav a
IČO: 35763469
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 133,79
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.06.2017
Dátum vystavenia: 01.06.2017
Dátum splatnosti: 15.06.2017
Dátum úhrady: 12.06.2017
Súbor: FD_0348017
Zverejnené: 16.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov