Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 11:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20172008
Číslo faktúry: FD /0122 017
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: Hydroteam BB
Adresa: ,90879 Moravský Svatý Ján 7
IČO: 00000000
Predmet: vš.mat.
Fakturovaná suma s DPH: 72,80
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.03.2017
Dátum vystavenia: 28.02.2017
Dátum splatnosti: 14.03.2017
Dátum úhrady: 06.03.2017
Súbor: FD_0122017
Zverejnené: 24.03.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov