Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 08:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0208879726
Číslo faktúry: FD /0541 016
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Adresa: Prievozska,82109 Bratislava
IČO: 00356970
Predmet: telefon
Fakturovaná suma s DPH: 127,23
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.10.2016
Dátum vystavenia: 16.10.2016
Dátum splatnosti: 31.10.2016
Dátum úhrady: 19.10.2016
Súbor: FD_0541016
Zverejnené: 24.10.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov