Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 16:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0208879726
Číslo faktúry: FD /0132 014
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mor.Sv.Ján
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s.
Adresa: Prievozska,82109 Bratislava
IČO: 00356970
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 63,76
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.03.2014
Dátum vystavenia: 17.03.2014
Dátum splatnosti: 31.03.2014
Dátum úhrady: 21.03.2014
Súbor: FD_0132014
Zverejnené: 25.03.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov